Добрый день! ООО на ОСНО. В 2014 году был возвращен задаток. НДС в 2014 году к возмещению не ставили, были нулевые отчеты. В этом квартале продажи большие, сумму НДС ставит в вычеты по строке 120. Работаю в Налогоплательщике. Какой ещё раздел мне нужно оформить? Спасибо заранее!